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                    財務報表如何更正申報?財務報表申報錯誤逾期如何修改

                    最近,小編發現不少網友在網上搜索財務報表如何更正申報?財務報表申報錯誤逾期如何修改這類內容,所以小編也是為此幫大家整理出了下面這些相關的內容,不妨和小編一起看看吧?

                    1,財務報表申報錯誤逾期如何修改

                    查看網站是否有更改財務報表的地方,若有直接在申報網站里更改,若網站無法修改之前月份的財務報表,需要帶著公章和要更改的財務報表到當地所屬國地稅修改財務報表稅管員可以作廢報表,讓你重新申報

                    2,稅局申報過的財務報表怎么更正申報

                    企業必須在規定的時間內進行納稅申報和報表報送,對于申報錯誤的財務報表,則需要進行更正,更正申報一般有兩種方式, 1、將修改后的報表帶到稅務局大廳進行門前申報, 2、在電子稅務局進行申報,電子稅務局申報的,會自動覆蓋之前的數據。

                    3,財務報表更改

                    可以的,手工修改好需要改正的財務報表,到稅務局大廳進行更正申報就可以當然可以改。去年12月的報表已經報出,那是12月份的表,年報是綜合考慮全年應調整事項后編報的,對上市公司來說,年報才更可靠;對非上市公司來說,除了股東及上級,主要是稅務,與所得稅匯繳相關的就是年報,所以年報必須調整。如果不涉及稅的更改,那更沒的說,改吧。

                    4,財務報表如何更正申報

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                    財務報表如何更正申報?財務報表申報錯誤逾期如何修改

                    5,以前征期的財務報表申報失敗怎么更改

                    一、納稅人通過網上申報系統正式上報財務報表后,發現數據錯誤需要進行修改的,由納稅人攜帶財務報表修改申請(加蓋公章)及紙制財務報表到主管稅務機關,找其稅收管理人員進行審核;二、稅收管理員審核后,由稅收管理員在納稅人提交的“財務報表修改申請”上簽字確認,并從核心征管“涉稅事項核查崗--稅務登記--財務會計制度登記--財務會計報表報送種類核定表”中,將財務報表的報送方式由“網絡報送”改為“直接上門報送”,同時,告知辦稅服務廳主要負責人和納稅人財務報表報送方式修改完成,由納稅人攜帶財務報表修改申請及紙制財務報表到辦稅服務廳“財務報表錄入崗”進行修改;三、納稅人到辦稅服務廳,由前臺“財務報表錄入崗”操作人員從核心征管“財務報表錄入崗”調出納稅人的財務報表進行修改,修改完成后,由“財務報表錄入崗”操作人員負責,將納稅人提交的財務報表修改申請及紙制財務報表進行存檔備查,并將財務報表修改完成情況告知辦稅服務廳主要負責人;四、辦稅服務廳主要負責人負責通知稅收管理員,由稅收管理員從“涉稅事項核查崗--稅務登記--財務會計制度登記--財務會計報表報送種類核定表”中,將納稅人財務報表的報送方式由“直接上門報送”改回“網絡報送”,確保納稅人次月在網上申報系統正常申報財務報表。有這種情況,我也碰到過。1.有的表是要先保存再發送的。2.不行的話過幾天再發。可以作廢,再重新申報。將默認填表模式換成補充填表模式,然后找到你要修改的報表,作廢,然后再重新申報

                    6,財務報表怎么更正申報

                    財務報表更正申報: 打開當地電子稅務局首頁,點擊右上角【登錄】按鈕進行登錄。 點擊進入頁面上方【辦稅中心】欄目。 在欄目下找到【稅費申報及繳納】,點擊進入。 在下拉菜單的“增消所綜合申報”中,找到并點擊【財務報表報送】。 正確填寫需要更正財務報表的所屬期。 更正數據后,點擊確認提交,新的數據覆蓋前次數據,完成更正。 地區不同應該會有差異,具體以當地為準。

                    7,上個月在國稅網上填報的財務會計報表錯了怎么辦

                    一、更正辦法: 國稅網上申報財務報表數據錯誤需要更正的,可以到稅務局申請作廢報表,更正數據金額后重新申報,也可以帶上財務報表到國稅局辦稅服務廳,由稅務局申報崗位工作人員代企業錄入申報系統。二、財務報表申報法律依據:根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第二十五條 納稅人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實辦理納稅申報,報送納稅申報表、財務會計報表以及稅務機關根據實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料。  扣繳義務人必須依照法律、行政法規規定或者稅務機關依照法律、行政法規的規定確定的申報期限、申報內容如實報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及稅務機關根據實際需要要求扣繳義務人報送的其他有關資料。三、關于財務報表報送錯誤問題,從上述《征管法》第二十五條規定可以明白:財務會計報表必須如實申報,和財務賬簿記錄一致,如不慎報送錯誤的,需要更正錯誤數據,保證申報資料真實、準確。因為財務報表不涉及扣繳稅款問題,所以不需要做退稅處理,直接更正就可以了。納稅人通過網上申報系統正式上報財務報表后,發現數據錯誤需要進行修改的,可由納稅人攜帶財務報表修改申請(加蓋公章)及紙制財務報表到主管稅務機關辦稅服務廳,稅收申報崗位人員進行審核并修改申報數據,也可以找辦稅人員溝通,從稅務局后臺作廢錯誤的財務報表,然后重新按正確的數據金額再次申報。可以去稅務修改,也可以下月申報時報正確了去所屬國稅稅務局管理員申報修改下,也可下月申報時調整下可以在本次填報時把“本期數”調整,使“累計數”和賬上累計數一致。可以反結賬,因為稅務與會計關系不大。社保個人繳費部分從個人稅前工資中扣繳,不得計入公司管理費用,否則企業所得稅匯算清繳時要做納稅調整。對于以前年度已經誤計入管理費用的,按照會計差錯進行更正。是否只調整當年的賬要視錯誤是否重大進行職業判斷,但是,不管會計上是否更正以前年度的錯帳,凡少繳企業所得稅的,都應補繳。另外,站長團上有產品團購,便宜有保證去所屬國稅稅務局管理員申報修改下,也可下月申報時調整下

                    8,增值稅申報表如何更正

                    在同一所屬期內,納稅人提交申報后才發現需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。申報錯誤更正后,系統會自動根據前后申報信息判斷應補退金額:1、是應補退金額為正,系統會自動產生應補差額稅款,納稅人在繳款期限內通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;2、是應補退金額為負,即出現多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務機關申請辦理退抵稅流程;3、是應補退金額為零,則系統自動進行應征數據調整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程。一、申報期內1、申報成功尚未繳款的,可以在網上直接作廢;2、申報失敗的,無需作廢,直接重新申報即可;3、申報成功已經繳款的,無法在網上作廢,只能做更正申報;二、申報期過后1、申報成功的,無論繳款與否,都無法在網上作廢,只能做更正申報;2、按次申報的KJ類代扣代繳申報表,如果沒有繳款,可以在網上作廢;擴展資料一般來說,你更正的是那個月的申報表,數據只改那個月的,其他期間的數據不會同步修改你主要確保報的應交實繳金額沒錯就行,別的一般問題不大,不用糾結,就算稅務局真問起來就說填錯了就行——最重要的稅沒少交就行。不過,對于增值稅申報表更正改進項,其操作流程如下:1、申請撤銷申報;2、重新申報。網上申報只要已經上傳了數據,自己就無法再進行修改,可以去稅務大廳辦理更正申報數據的手續。財務報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務報表也是跟隨進行報送的。參考資料來源:搜狗百科-納稅申報網上申報只要已經上傳了數據,自己就無法再進行修改,可以去稅務大廳辦理更正申報數據的手續。財務報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務報表也是跟隨進行報送的。企業所得稅年度納稅申報表填錯可以修改,一般主管稅務機關允許2-3次修改。 操作步驟是:1、申請撤銷申報;2、重新申報。 企業所得稅年度申報表由一個主表、十多個附表組成,所以具體填寫內容較多。更正方法:  增值稅申報有誤的處理】一般納稅人申報有誤,且未進行下一期申報的,應刪除申報軟件中錯誤的申報表,重新制作正確的申報表,到辦稅廳申請更正申報。小規模納稅人申報有誤,需重新填寫正確的申報表,到辦稅廳進行更正申報。  1、【一般納稅人申報有誤的處理——更正申報】  一般納稅人增值稅申報有誤,暫且通過更正申報的方式進行處理:一般納稅人申報有誤,且未進行下一期申報的,應刪除電子申報軟件中錯誤的申報表,重新制作正確的申報表后,攜帶蓋公章的紙質申請表(包括所有附表)、《納稅申報表情況說明》以及電子申報數據,到主管稅務機關辦稅服務廳申請更正申報。  2、【小規模納稅人申報有誤的處理——更正申報】  小規模納稅人增值稅申報有誤,需要重新填寫正確的申報表,到主管稅務機關服務廳進行更正申報。一、網上申報只要已經上傳了數據,自己就無法再進行修改,可以去稅務大廳辦理更正申報數據的手續。財務報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務報表也是跟隨進行報送的。企業所得稅年度納稅申報表填錯可以修改,一般主管稅務機關允許2-3次修改。 操作步驟是:1、申請撤銷申報;2、重新申報。 企業所得稅年度申報表由一個主表、十多個附表組成,所以具體填寫內容較多。二、在同一所屬期內,納稅人提交申報后才發現需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。申報錯誤更正后,系統會自動根據前后申報信息判斷應補退金額:1、是應補退金額為正,系統會自動產生應補差額稅款,納稅人在繳款期限內通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;2、是應補退金額為負,即出現多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務機關申請辦理退抵稅流程;3、是應補退金額為零,則系統自動進行應征數據調整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程。擴展資料:1、本申報表適用于增值稅一般納稅人填報。增值稅A類企業使用淺綠色申報表,B類企業使用米黃色申報表。增值稅一般納稅人按簡易辦法依照6%征收率繳納增值稅的貨物,也使用本表。2、本表“經濟類型”欄,按制造業、采掘業、電力、煤氣、供水及商業分別填寫。3、本表“本期銷項稅額”中的有關欄次,接下列要求填寫:(1)特區內工業企業如有“一般銷售”、“地產地銷”、“免稅銷售”情況的應分別填列,除特區內工業企業以外的其它企業,不得填報“地產地銷”欄,所有企業如有“出口貨物”情況的都須申報。煙、酒、礦物油地產地銷減半征收的,將銷售額一半記入“一般銷售”、一半記入“地產地銷”,分別按其適用稅率計算銷售稅額。(2)“貨物或應稅勞務名稱”,按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。對一些生產、經營品種較多的企業,如果一張申報表貨物名稱填寫不下的,可以按不同的稅率匯總名稱填報增值稅納稅申報表,對匯總填報申報表的,必須附有銷貨方填開的按國家稅務總局計會統計報表的分類口徑及不同的稅率分別填列“貨物”清單。(3)“應稅銷售額”的填寫口徑,為增值稅的計稅銷售額。如企業財務會計核算不作銷售的而按稅法規定應征稅的價外費用,也應填入“應稅銷售額“中。(4)“稅率”按所銷售的貨物或應稅勞務的適用稅率填寫,一般納稅人按簡易辦法征稅的貨物,該欄按6%的征收率填寫。(5)按不同銷售類型計算其所占銷售總額的百分比①②③④。參考資料來源:搜狗百科-增值稅納稅申報表

                    以上就是有關“財務報表如何更正申報?財務報表申報錯誤逾期如何修改”的主要內容啦~

                    本文名稱:《財務報表如何更正申報?財務報表申報錯誤逾期如何修改》
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