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                    去國地稅是做什么?公司銀行年檢去國地稅開發票等事務是會計的職責還是出納的職責

                    最近,小編發現不少網友在網上搜索去國地稅是做什么?公司銀行年檢去國地稅開發票等事務是會計的職責還是出納的職責這類內容,所以小編也是為此幫大家整理出了下面這些相關的內容,不妨和小編一起看看吧?

                    1,公司銀行年檢去國地稅開發票等事務是會計的職責還是出納的職責

                    在聘兼職會計時應該將分配給她的具體事情說清楚,比如代帳之類的、開發票之類的。這些事情應該是會計做的,但是因為你們公司找的是兼職會計,應該具體情況具體對待了。你好!會計如果對你有幫助,望采納。既然是兼職會計,肯定是出納干了,如果說嚴格劃分也是出納開票的其實沒有嚴格的劃分,根據你公司的情況,公司銀行年檢、去稅務局開發票還是出納去好

                    2,三證合一后還需要去國地稅做些什么啊

                    三證合一的,辦理完營業執照手續后,一個月內要到國稅地稅報到,辦理稅務登記備案。然后辦理網上申報,三方扣稅協議,如果需要開發票,還要辦理領用發票手續。1. 概述:所謂“三證合一”,就是將企業依次申請的工商營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證三證合為一證,提高市場準入效率;“一照一碼”則是在此基礎上更進一步,通過“一口受理、并聯審批、信息共享、結果互認”,實現由一個部門核發加載統一社會信用代碼的營業執照。2. 基本原則:(1)兼容并蓄,降低成本。以當前基礎較好、應用廣泛的組織機構代碼為基礎,最大限度滿足各部門管理需求,降低另建及改造成本,減輕社會負擔。(2)統一標準,分步實施。制定統一代碼制度建設相關標準,確定代碼位數和構成。設立過渡期,實現現有各類機構代碼逐步向統一代碼過渡。(3)立足當前,著眼長遠。以滿足需求、便利管理為導向,制定適合當前各部門兼容使用的編碼規則,為將來各部門之間信息共享和業務協同打好基礎。首先是報到,確定管理分局和專管員,確定稅種、票種、申報方式,補充稅收資料,還有發行稅控器具領購發票等。

                    3,怎樣報國地稅

                    你沒有學過會計,無會計從業資格證,按照稅務要求,是不允許從事會計工作的,還是趕緊學吧。損益表主營業務收入是按實際發生的銷售額來填,而注冊資本是反映在資產負債表的“實收資本”。企業辦理了稅務登記,還要在稅務部門辦理納稅鑒定,確認單位應申報交納的稅種。損益表上主營業務收入金額為你公司的營業收入,損益表的本年累計數為1-當前月所有主營業務收入的累加首先的你國地稅下來,你要去國地稅核定稅種,然后再去銀行開一個納稅戶,簽定扣稅協議,然后交到國稅和地稅各一份,然后國地稅務局就可以幫你開通網報,你去核定稅種的時候,國稅局給的回執上面就有你下個月應該報稅的日期地稅有網報和前臺報兩種.前臺報就是把要報的資料帶到地稅去,也叫上門申報;網報就是把報表在網上傳送過去,現在一般是一年上交一次紙質報表 .你暫時什么都不用做,每個月都是0累計數也是0網上申報要申請的地稅要上門申請,然后簽定協議才能網上報.不可以到七月或八月再申報.必須現在就開始每月都申報.這個月要是沒業務發生,就在國稅地稅零申報.你要是沒學過最好請教一下懂的人.那個注冊資金不是你所說的主營業務收入,注冊資金在會計角度來說叫實收資本,主營業務收入是指你們公司產生的收入,就是做生意開出發票的收入,你剛開業.損益表可以空著.然后資產負債表那貨幣資金填上你的注冊資金,然后在右下角有一欄叫實收資本的也填上注冊資金就可以了.

                    去國地稅是做什么?公司銀行年檢去國地稅開發票等事務是會計的職責還是出納的職責

                    4,分支機構非獨立法人可以到銀行開戶嗎去國地稅所都要做什么

                    企業發展到一定規模以后,很多公司為了開辟新市場,不可避免地需要在銷售業務相對集中的地區設立分支機構。分支機構主要有兩種形式,即分公司和辦事處。分公司可以從事經營活動,而辦事處一般只能從事總公司營業范圍內的業務聯絡活動。由于兩者的性質不同,它們在稅收上的待遇也并不一樣。 稅法規定獨立核算的三個條件,即:在銀行開設結算賬戶;獨立建立賬簿,編制財務會計報表;獨立計算盈虧等,所以貴公司應以“某某有限公司某某路店”在銀行開戶,但貴公司銀行帳戶以“某某有限公司”名義來開戶不合規定。 一方面按《國家稅務總局關于進一步加強匯總納稅企業所得稅管理的通知》(國稅發[2000]185號)的精神,各地稅務機關在具體實施操作的制度和辦法中均規定,非獨立核算分支機構匯總納稅須報所在地主管稅務機關審核,并經上級企業主管稅務機關確認;根據《企業所得稅暫行條例》及其實施細則的有關規定,納稅人同時具備在銀行開設結算賬戶;獨立建立賬簿,編制財務會計報表;獨立計算盈虧等條件的企業或組織為企業所得稅的納稅人。同時,按《國家稅務總局關于如何認定企業所得稅納稅義務人的批復》(國稅函發[1998]676號)的規定,對獨立進行生產、經營的企業或組織,實際上具有了獨立經濟核算的基礎,但沒有開設銀行結算賬戶,而使用上級部門或其他單位的賬戶,或者不使用銀行結算賬戶;有原始憑證,根據有關法律、法規的規定應設置賬簿、編制財務會計報表,而未設置賬簿、不編制會計報表;能夠獨立計算盈虧,卻不獨立計算盈虧的企業或組織,雖不同時具備稅法規定的獨立經濟核算三個條件,也應當認定為企業所得稅納稅義務人。 很多公司為了方便管理,往往會選擇成立辦事處,只在分支機構處從事業務而不在當地繳納增值稅等。這種方式看起來很簡單,但卻是很吃虧的經營方式。因為貨物發往分支機構銷售,屬于視同銷售的經營行為,不僅在銷售地要繳納稅款,總公司還得再繳一次稅,形成了“重復納稅”,得不償失。 分公司納稅也有兩種形式,一種是匯總納稅,一種是分支機構獨立納稅,是否實惠還要看企業的實際情況。假如分支機構采用的是匯總納稅的方式,那么總公司發往分支機構的貨物,應當在當月視同銷售計算繳納增值稅。這意味著企業的貨物還沒銷售就要先納稅。而若分支機構獨立核算經營的話,則可以避免這種情況,將稅款延遲。 另外,如設在外地的獨立核算的銷售機構年應稅銷售額達不到180萬元,獨立核算的銷售機構只能申請小規模納稅人,而分支銷售機構可申請一般納稅人。我不會~~~但還是要微笑~~~:)

                    5,我們公司是新注冊的如何去國稅地稅辦理登記領購發票什么時

                    一、稅務登記證辦理流程,國地稅辦理稅務登記證流程、資料要求相同,有的省、自治區、直轄市采取聯合辦證方式,更方便納稅人。  (一)、納稅人到主管稅務機關辦稅服務大廳領取并填寫《稅務登記表(適用單位納稅人)》1份(聯合辦證2份)和《房屋、土地、車船情況登記表》1份(聯合辦證需提供2份)  (二)、納稅人應提供資料  1.工商營業執照或其他核準執業證件原件及復印件  2.注冊地址及生產、經營地址證明(產權證、租賃協議)原件及其復印件;如為自有房產,請提供產權證或買賣契約等合法的產權證明原件及其復印件;如為租賃的場所,請提供租賃協議原件及其復印件,出租人為自然人的還須提供產權證明的復印件;如生產、經營地址與注冊地址不一致,分別提供相應證明  3.驗資報告或評估報告原件及其復印件  4.組織機構統一代碼證書副本原件及復印件  5.有關合同、章程、協議書復印件  6.法定代表人(負責人)居民身份證、護照或其他證明身份的合法證件原件及其復印件  7.房屋產權證、土地使用證、機動車行駛證等證件的復印件  (三)、納稅人辦理業務的時限要求  從事生產、經營的納稅人應當自領取營業執照,或者自有關部門批準設立之日起30日內,或者自納稅義務發生之日起30日內,到稅務機關領取稅務登記表,填寫完整后提交稅務機關,辦理稅務登記。  (四)、稅務機關承諾時限  提供資料完整、填寫內容準確、各項手續齊全、無違章問題,符合條件的當場辦結。  二、發票領購程序  如果貴公司屬于生產銷售貨物、提供加工、修理修配業務到國稅領購增值稅發票。如果貴公司從事服務性勞務、轉讓無形資產、銷售不動產到地稅領購服務業等發票。  (一)領購發票行政許可。  1、業務概述  依法辦理稅務登記的單位和個人,在領取稅務登記證件后,向主管稅務機關申請領購發票,經主管稅務機關審核后,發放《發票領購簿》。  2、納稅人到主管稅務機關辦稅服務大廳領取并填寫《納稅人領購發票票種核定申請表》1份  3、納稅人應提供資料  (1).需出示的資料  《稅務登記證》(副本)  (2).需報送的資料  1)經辦人的身份證明  2)財務專用章或發票專用章印模  4、稅務機關承諾時限  提供資料完整、填寫內容準確、各項手續齊全,本涉稅事項最長在20個工作日內辦結。  (二)、領購發票  1、業務概述  已辦理稅務登記的納稅人需要使用發票的,憑《發票領購簿》核準的種類、數量以及購票方式,向主管稅務機關領購發票。  2、納稅人應提供資料  (1).發票購領簿  (2).稅控IC卡(稅控發票使用)  (3).財務專用章或發票專用章  (4).已用發票存根(初次購買除外、購稅控發票攜帶已開具的最后一張記賬聯)  3、稅務機關承諾時限  提供資料完整、各項手續齊全、無違章問題,符合條件的當場辦結。  三、納稅申報時間  1、如果貴公司屬于增值稅納稅人,在每月的15日內向主管國稅局申報繳納增值稅,如遇節假日可以順延;每月(季)的15日內向主管國稅局申報繳納企業所得稅,(按月還是按季由主管國稅局確定)如遇節假日可以順延。并報送會計報表。  2、如果貴公司屬于營業稅納稅人在每月的15日內向主管地稅局申報繳納營業稅、如遇節假日可以順延。每月(季)的15日內向主管國稅局申報繳納企業所得稅,(按月還是按季由主管地稅局確定)如遇節假日可以順延。并報送會計報表。  3、不管是增值稅納稅人還是營業稅納稅人,貴公司都應當向主管地稅申報繳納以下稅(費)種:  1)、每月的15日內向主管地稅局申報繳城建稅、教育費附加、印花稅。  2)、每月的7日內向主管地稅局申報代扣代繳個人所得稅。  3)如果有應稅房產、土地、車船、貴公司應當申報繳納房產稅、土地使用稅、車船稅、由于上述三稅屬于地方稅種具體的納稅申報時間請你到主管地稅咨詢。先辦工商登記,然后去技術監督局辦代碼證,然后去國,地稅去辦稅務登記,我們吉林省現在國地稅是聯合辦照,只辦一個就可以 ,不知道你所在的省是不是那種情況,你領購發票要看你是領商業銷售發票,還是地稅的服務業發票,在領之前要與你所在地的稅務專管員取得聯系,每個地方領票的細節是不一樣的。有些地方是的專管員簽字才可以領用發票的。報稅是每個月15號之前,不要超期啊,會被罰款的。營業稅法規對廣告業的定義是:指利用圖書、報紙、雜志、廣播、電視、電影、幻燈、路牌、櫥窗、霓虹燈、燈箱等形式為介紹商品、經營服務項目、文體節目或者通告、聲明等事項進行宣傳和提供相關服務的業務。 一項廣告業務征增值稅還是營業稅,關鍵是看是否有發布的過程。以制作廣告牌為例: 1、如果只把廣告牌制作好,然后直接交付給客戶,由客戶自行安裝,那么應當以“廣告牌制作”征收增值稅,開具增值稅發票,發票內容寫“廣告牌制作費”。 2、如果把廣告牌制作好,并為客戶安裝、放置好(如室外的廣告標語),則可視為制作并發布廣告,應當以“廣告制作發布”來征收營業稅,開營業稅廣告業發票,發票內容寫“廣告制作發布”。 3、如果只是設計,沒有具體制作廣告的,則應當按“廣告設計”征收營業稅,開具營業稅服務業發票,發票內容寫“廣告設計”。 這樣是否比較清晰? 由于各地對稅收政策的理解和執行都有偏差,有時候會難為了納稅人。在發生這種情況是,你最好與當地稅務局稅管員協商。拿工商執照去國地稅登記 登記證下來了才能帶著發票章去申請購買發票 每月都報稅 去辦個帳號 給稅務買個密要 就能網上申報了如果工商、代碼證、地國稅證已辦理,那么辦理地國稅證時辦事員會給張到地國稅報到的指引,你根據指引到所屬地國稅報到。先到國稅,再到地稅,有限期的,延期不去報到要罰款的,記住了。國稅辦理下來,就可以申請一般納稅人資格,不申請作為小規模納稅人,當然如果一年銷售額達到規定,也會強制申請一般納稅人。辦理好申請資格,就可以申請購買發票,申請什么發票試自己的經營情況而定。增值稅專用發票或普通發票。然后申請網上申報,購買稅控機設備等。辦理地稅,是根據國稅所確定的稅種來定的,所以要先辦理國稅再去辦地稅。具體流程咨詢辦事員都會告訴你的。 按稅務登記證登記日期起那個月就要開始報稅了。10號前,節假日順延。

                    以上就是有關“去國地稅是做什么?公司銀行年檢去國地稅開發票等事務是會計的職責還是出納的職責”的主要內容啦~



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