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                    企業什么稅可以抵扣進項稅?您好 李老師 我們公司是一般納稅人 請問一下哪些進項票可以抵扣

                    最近,小編發現不少網友在網上搜索企業什么稅可以抵扣進項稅?您好 李老師 我們公司是一般納稅人 請問一下哪些進項票可以抵扣這類內容,所以小編也是為此幫大家整理出了下面這些相關的內容,不妨和小編一起看看吧?

                    1,您好 李老師 我們公司是一般納稅人 請問一下哪些進項票可以抵扣

                    《財政部、國家稅務總局關于在全國開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點稅收政策的通知》(財稅〔2013〕37號)第二十三條對納稅人取得的增值稅扣稅憑證作出了規定: 第二十三條 納稅人取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規或者國家稅務總局有關規定的,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。  增值稅扣稅憑證,是指增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書、農產品收購發票、農產品銷售發票、鐵路運輸費用結算單據和稅收繳款憑證。  納稅人憑稅收繳款憑證抵扣進項稅額的,應當具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發票。資料不全的,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。比如:你的銷售是117萬元,你的銷項稅是17萬元,老板要交2%的稅,那就是117/1.17*2%=2萬元 用銷項稅17-2=15,就是你要的進項稅,用15/0.17*1.17=103.24萬元,這就是你本月份需要認證抵扣的增值稅專用發票

                    2,納稅人的哪些進項稅額可以抵扣

                    根據《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第二十四條的規定,進項稅額,是指納稅人購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產或者不動產,支付或者負擔的增值稅額。財稅(2013)106號文件 《營業稅改征增值稅試點實施辦法》第二十二條 下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣:(一)從銷售方或者提供方取得的增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票、稅控機動車銷售統一發票,下同)上注明的增值稅額。(二)從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。計算公式為:進項稅額=買價×扣除率買價,是指納稅人購進農產品在農產品收購發票或者銷售發票上注明的價款和按照規定繳納的煙葉稅。  購進農產品,按照《農產品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》抵扣進項稅額的除外。(四)接受境外單位或者個人提供的應稅服務,從稅務機關或者境內代理人取得的解繳稅款的中華人民共和國稅收繳款憑證上注明的增值稅額。一、增值稅專用發票的自開出之日起1800天內認證有效,只要不超過180天就可以去認證。二、收取小規模納稅人從稅務局代開的增值稅專用發票,稅率為3%、5%、11%三、一般納稅人準予抵扣的進項稅額:1.從銷售方取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額;2.從海關取得的完稅憑證上注明的增值稅額;3.購進免稅農產品準予抵扣的進項稅額,按買價和規定的扣除率(13%)計算。4.一般納稅人外購或銷售貨物(固定資產除外)所支付的運費,根據結算單據(普通發票)所列的運費金額,按7%的扣除率計算進項稅額準予抵扣。5.生產企業一般納稅人購入廢舊物資回收經營單位的廢舊物資,可按照普通發票上注明的金額,按10%計算抵扣進項稅額。

                    企業什么稅可以抵扣進項稅?您好 李老師 我們公司是一般納稅人 請問一下哪些進項票可以抵扣

                    3,房地產企業可以抵扣的進項稅有哪些

                    根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》:第八條 納稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產、不動產支付或者負擔的增值稅額,為進項稅額。下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣:(一)從銷售方取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額。(二)從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。(三)購進農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和11%的扣除率計算的進項稅額,國務院另有規定的除外。進項稅額計算公式:進項稅額=買價×扣除率(四)自境外單位或者個人購進勞務、服務、無形資產或者境內的不動產,從稅務機關或者扣繳義務人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。準予抵扣的項目和扣除率的調整,由國務院決定。擴展資料:根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》:第九條 納稅人購進貨物、勞務、服務、無形資產、不動產,取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規或者國務院稅務主管部門有關規定的,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。第十條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:(一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產;(二)非正常損失的購進貨物,以及相關的勞務和交通運輸服務;(三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產)、勞務和交通運輸服務;(四)國務院規定的其他項目。第十一條 小規模納稅人發生應稅銷售行為,實行按照銷售額和征收率計算應納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進項稅額。應納稅額計算公式:應納稅額=銷售額×征收率小規模納稅人的標準由國務院財政、稅務主管部門規定。第十二條 小規模納稅人增值稅征收率為3%,國務院另有規定的除外。第十三條 小規模納稅人以外的納稅人應當向主管稅務機關辦理登記。具體登記辦法由國務院稅務主管部門制定。小規模納稅人會計核算健全,能夠提供準確稅務資料的,可以向主管稅務機關辦理登記,不作為小規模納稅人,依照本條例有關規定計算應納稅額。參考資料來源:搜狗百科-中華人民共和國增值稅暫行條例營改增后,房地產行業可以抵扣進項稅的項目主要有建筑公司提供的進項稅、購買材料的進項稅、購置設備的進項稅、日常辦公費用的進項稅等。具體如下:建筑公司提供的進項稅,如工程款、包工包料的分包工程款等。購買材料的進項稅,如采購鋼材、水泥、預拌砂漿、預拌混凝土、木材、模板、腳手架管等。購置設備的進項稅,如購買塔吊等起重吊裝設備、電梯等設備、運輸車輛及其他車輛。日常辦公費用的進項稅,如:電腦、打印機、水電油氣費等。 綜上所述幾項,可以抵扣進項稅的項目進行抵扣,必須提供增值稅專用發票方可進行。來源于網絡《有關事項的規定》明確:(1)購進服務、無形資產、不動產用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費。(2)非正常損失的購進貨物、相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務。(3)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產)、加工修理修配勞務和交通運輸服務。(4)非正常損失的不動產,以及該不動產所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。(5)非正常損失的不動產在建工程所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。(6)購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。(7)財政部、國家稅務總局規定的其他情形。

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